平成18年度 老人保健特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 支払基金交付金 1,323,284   △ 60,106   1,263,178   1,213,850   96.1   54.0  
2 国庫支出金 679,782   △ 36,159   643,623   626,443   97.3   27.5  
3 県支出金 166,231   △ 9,012   157,219   157,220   100.0   6.7  
4 繰入金 162,729   67,074   229,803   229,803   100.0   9.9  
5 繰越金 42,581   0   42,581   42,582   100.0   1.8  
6 諸収入 5   1,911   1,916   2,647   138.2   0.1  
歳 入 合 計 2,374,612   △ 36,292   2,338,320   2,272,545   97.2   100.0  
         
 
(歳出)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 医療諸費 2,296,500   △ 36,292   2,260,208   2,038,901   90.2   96.7  
           
2 諸支出金 78,112   0   78,112   78,111   100.0   3.3  
           
歳 出 合 計 2,374,612   △ 36,292   2,338,320   2,117,012   90.5   100.0