| 平成18年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月) | ||||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | |||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 国民健康保険税 | 1,207,480 | 14,500 | 1,221,980 | 1,257,537 | 102.9 | 39.5 | |||||||
| 2 | 使用料及び手数料 | 137 | 0 | 137 | 197 | 143.8 | - | |||||||
| 3 | 国庫支出金 | 626,922 | △ 6,826 | 620,096 | 617,290 | 99.5 | 20.0 | |||||||
| 4 | 療養給付費等交付金 | 546,903 | 133,333 | 680,236 | 613,222 | 90.1 | 22.0 | |||||||
| 5 | 県支出金 | 121,240 | △ 4,839 | 116,401 | 59,754 | 51.3 | 3.8 | |||||||
| 6 | 共同事業交付金 | 170,236 | △ 29,026 | 141,210 | 146,628 | 103.8 | 4.6 | |||||||
| 7 | 繰入金 | 162,269 | 7,482 | 169,751 | 159,751 | 94.1 | 5.5 | |||||||
| 8 | 繰越金 | 133,705 | 0 | 133,705 | 133,704 | 100.0 | 4.3 | |||||||
| 9 | 諸収入 | 7,851 | 1,100 | 8,951 | 15,085 | 168.5 | 0.3 | |||||||
| 歳 入 合 計 | 2,976,743 | 115,724 | 3,092,467 | 3,003,168 | 97.1 | 100.0 | ||||||||
| (歳出) | ||||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 総務費 | 51,140 | 9,635 | 60,775 | 49,971 | 82.2 | 1.9 | |||||||
| 2 | 保険給付費 | 1,876,296 | 229,050 | 2,105,346 | 1,893,773 | 90.0 | 68.1 | |||||||
| 3 | 老人保健拠出金 | 550,094 | △ 17,553 | 532,541 | 490,574 | 92.1 | 17.2 | |||||||
| 4 | 介護保険納付金 | 197,443 | △ 6,486 | 190,957 | 175,043 | 91.7 | 6.2 | |||||||
| 5 | 共同事業拠出金 | 170,240 | △ 27,837 | 142,403 | 123,434 | 86.7 | 4.6 | |||||||
| 6 | 保健事業費 | 14,736 | 0 | 14,736 | 7,708 | 52.3 | 0.5 | |||||||
| 7 | 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | - | |||||||
| 8 | 諸支出金 | 2,102 | 7,043 | 9,145 | 8,126 | 88.9 | 0.3 | |||||||
| 9 | 予備費 | 114,691 | △ 78,128 | 36,563 | 0 | 0.0 | 1.2 | |||||||
| 歳 出 合 計 | 2,976,743 | 115,724 | 3,092,467 | 2,748,629 | 88.9 | 100.0 | ||||||||
| ※補正予算額には予備費充用額を含む | ||||||||||||||