平成18年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 国民健康保険税 1,207,480   14,500   1,221,980   1,257,537   102.9   39.5  
2 使用料及び手数料 137   0   137   197   143.8   -  
3 国庫支出金 626,922   △ 6,826   620,096   617,290   99.5   20.0  
4 療養給付費等交付金 546,903   133,333   680,236   613,222   90.1   22.0  
5 県支出金 121,240   △ 4,839   116,401   59,754   51.3   3.8  
           
6 共同事業交付金 170,236   △ 29,026   141,210   146,628   103.8   4.6  
7 繰入金 162,269   7,482   169,751   159,751   94.1   5.5  
8 繰越金 133,705   0   133,705   133,704   100.0   4.3  
9 諸収入 7,851   1,100   8,951   15,085   168.5   0.3  
歳 入 合 計 2,976,743   115,724   3,092,467   3,003,168   97.1   100.0  
         
 
(歳出)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 総務費 51,140   9,635   60,775   49,971   82.2   1.9  
           
2 保険給付費 1,876,296   229,050   2,105,346   1,893,773   90.0   68.1  
           
3 老人保健拠出金 550,094   △ 17,553   532,541   490,574   92.1   17.2  
           
4 介護保険納付金 197,443   △ 6,486   190,957   175,043   91.7   6.2  
           
5 共同事業拠出金 170,240   △ 27,837   142,403   123,434   86.7   4.6  
           
6 保健事業費 14,736   0   14,736   7,708   52.3   0.5  
           
7 基金積立金 1   0   1   0   0.0   -  
           
8 諸支出金 2,102   7,043   9,145   8,126   88.9   0.3  
           
9 予備費 114,691   △ 78,128   36,563   0   0.0   1.2  
           
歳 出 合 計 2,976,743   115,724   3,092,467   2,748,629   88.9   100.0  
           
※補正予算額には予備費充用額を含む