| 平成18年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月) | |||||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | |||||||||
| 構成比 | |||||||||||||||
| 1 | 保険料 | 304,159 | △ 3,778 | 300,381 | 301,861 | 100.5 | 18.9 | ||||||||
| 2 | 使用料及び手数料 | 15 | 0 | 15 | 32 | 213.3 | - | ||||||||
| 3 | 国庫支出金 | 299,333 | △ 9,829 | 289,504 | 281,718 | 97.3 | 18.2 | ||||||||
| 4 | 支払基金交付金 | 417,123 | 6,277 | 423,400 | 388,113 | 91.7 | 26.6 | ||||||||
| 5 | 県支出金 | 171,787 | 44,963 | 216,750 | 216,708 | 100.0 | 13.6 | ||||||||
| 6 | 寄附金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | - | ||||||||
| 7 | 繰入金 | 272,259 | 42,539 | 314,798 | 314,797 | 100.0 | 19.8 | ||||||||
| 8 | 繰越金 | 44,753 | 0 | 44,753 | 44,754 | 100.0 | 2.8 | ||||||||
| 9 | 諸収入 | 248 | 1,176 | 1,424 | 1,450 | 101.8 | 0.1 | ||||||||
| 歳 入 合 計 | 1,509,678 | 81,348 | 1,591,026 | 1,549,433 | 97.4 | 100.0 | |||||||||
| (歳出) | |||||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | |||||||||
| 構成比 | |||||||||||||||
| 1 | 総務費 | 82,879 | 16,235 | 99,114 | 82,281 | 83.0 | 6.2 | ||||||||
| 2 | 保険給付費 | 1,336,606 | 72,820 | 1,409,426 | 1,251,114 | 88.8 | 88.6 | ||||||||
| 3 | 地域支援事業費 | 45,069 | △ 8,962 | 36,107 | 30,484 | 84.4 | 2.3 | ||||||||
| 4 | 基金積立金 | 19,725 | 0 | 19,725 | 19,724 | 100.0 | 1.2 | ||||||||
| 5 | 諸支出金 | 20,463 | 1,191 | 21,654 | 11,570 | 53.4 | 1.4 | ||||||||
| 6 | 予備費 | 4,936 | 64 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||
| 歳 出 合 計 | 1,509,678 | 81,348 | 1,591,026 | 1,395,173 | 87.7 | 100.0 | |||||||||