平成18年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 保険料 304,159   △ 3,778   300,381   301,861   100.5   18.9  
2 使用料及び手数料 15   0   15   32   213.3   -  
3 国庫支出金 299,333   △ 9,829   289,504   281,718   97.3   18.2  
4 支払基金交付金 417,123   6,277   423,400   388,113   91.7   26.6  
5 県支出金 171,787   44,963   216,750   216,708   100.0   13.6  
6 寄附金 1   0   1   0   0.0   -  
7 繰入金 272,259   42,539   314,798   314,797   100.0   19.8  
8 繰越金 44,753   0   44,753   44,754   100.0   2.8  
9 諸収入 248   1,176   1,424   1,450   101.8   0.1  
歳 入 合 計 1,509,678   81,348   1,591,026   1,549,433   97.4   100.0  
         
 
(歳出)
9月現計予算額 補正予算額 最終予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 総務費 82,879   16,235   99,114   82,281   83.0   6.2  
           
2 保険給付費 1,336,606   72,820   1,409,426   1,251,114   88.8   88.6  
           
3 地域支援事業費 45,069   △ 8,962   36,107   30,484   84.4   2.3  
           
4 基金積立金 19,725   0   19,725   19,724   100.0   1.2  
           
5 諸支出金 20,463   1,191   21,654   11,570   53.4   1.4  
           
6 予備費 4,936   64   5,000   0   0.0   0.3  
           
歳 出 合 計 1,509,678   81,348   1,591,026   1,395,173   87.7   100.0