| 平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月) | |||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 町税 | 7,119,560 | 350,000 | 7,469,560 | 7,435,832 | 99.5 | 56.1 | ||||||
| 2 | 地方譲与税 | 392,000 | 0 | 392,000 | 368,710 | 94.1 | 2.9 | ||||||
| 3 | 利子割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 21,354 | 213.5 | 0.1 | ||||||
| 4 | 配当割交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 18,436 | 204.8 | 0.1 | ||||||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 19,699 | 197.0 | 0.1 | ||||||
| 6 | 地方消費税交付金 | 370,000 | 0 | 370,000 | 414,932 | 112.1 | 2.8 | ||||||
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 47,333 | 105.2 | 0.3 | ||||||
| 8 | 自動車取得税交付金 | 83,000 | 0 | 83,000 | 91,199 | 109.9 | 0.6 | ||||||
| 9 | 地方特例交付金 | 224,000 | △ 13,759 | 210,241 | 210,241 | 100.0 | 1.6 | ||||||
| 10 | 地方交付税 | 20,000 | 0 | 20,000 | 22,468 | 112.3 | 0.1 | ||||||
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 11,572 | 128.6 | 0.1 | ||||||
| 12 | 分担金及び負担金 | 201,061 | 500 | 201,561 | 190,726 | 94.6 | 1.5 | ||||||
| 13 | 使用料及び手数料 | 180,106 | 41 | 180,147 | 174,292 | 96.7 | 1.4 | ||||||
| 14 | 国庫支出金 | (13,365) | (13,365) | (13,365) | (100.0) | ||||||||
| 1,240,790 | 75,768 | 1,316,558 | 965,426 | 73.3 | 9.9 | ||||||||
| 15 | 県支出金 | 584,842 | △ 17,849 | 566,993 | 257,922 | 45.5 | 4.3 | ||||||
| 16 | 財産収入 | 4,907 | 24,161 | 29,068 | 33,362 | 114.8 | 0.2 | ||||||
| 17 | 寄附金 | 2,631 | 2,000 | 4,631 | 4,630 | 100.0 | - | ||||||
| 18 | 繰入金 | 528,851 | 1,176 | 530,027 | 530,027 | 100.0 | 4.0 | ||||||
| 19 | 繰越金 | (142,825) | (142,825) | (142,825) | (100.0) | ||||||||
| 1,056,508 | 0 | 1,056,508 | 1,056,508 | 100.0 | 7.9 | ||||||||
| 20 | 諸収入 | 381,256 | 15,594 | 396,850 | 380,147 | 95.8 | 3.0 | ||||||
| 21 | 町債 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0.0 | 3.0 | ||||||
| 歳 入 合 計 | (156,190) | (156,190) | (156,190) | (100.0) | |||||||||
| 12,872,512 | 437,632 | 13,310,144 | 12,254,816 | 92.1 | 100.0 | ||||||||
| ※( )は内数で平成17年度繰越明許費 | |||||||||||||
| (歳出) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 議会費 | 121,021 | 54 | 121,075 | 117,461 | 97.0 | 0.9 | ||||||
| 2 | 総務費 | 1,912,393 | 372,745 | 2,285,138 | 1,998,725 | 87.5 | 17.2 | ||||||
| 3 | 民生費 | 2,577,311 | 236,812 | 2,814,123 | 2,567,127 | 91.2 | 21.1 | ||||||
| 4 | 衛生費 | 1,255,914 | △ 51,404 | 1,204,510 | 961,186 | 79.8 | 9.1 | ||||||
| 5 | 労働費 | 69,856 | 0 | 69,856 | 67,402 | 96.5 | 0.5 | ||||||
| 6 | 農林水産業費 | 77,711 | 201 | 77,912 | 56,658 | 72.7 | 0.6 | ||||||
| 7 | 商工費 | 103,705 | 1,018 | 104,723 | 99,184 | 94.7 | 0.8 | ||||||
| 8 | 土木費 | (156,190) | (156,190) | (154,620) | (99.0) | ||||||||
| 2,869,291 | △ 52,024 | 2,817,267 | 1,559,435 | 55.4 | 21.2 | ||||||||
| 9 | 消防費 | 447,046 | 4,172 | 451,218 | 417,756 | 92.6 | 3.4 | ||||||
| 10 | 教育費 | 2,231,507 | △ 69,322 | 2,162,185 | 1,933,116 | 89.4 | 16.2 | ||||||
| 11 | 災害復旧費 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.0 | - | ||||||
| 12 | 公債費 | 920,816 | △ 2,148 | 918,668 | 845,341 | 92.0 | 6.9 | ||||||
| 13 | 諸支出金 | 229,700 | 0 | 229,700 | 229,700 | 100.0 | 1.7 | ||||||
| 14 | 予備費 | 56,201 | △ 2,472 | 53,729 | 0 | 0.0 | 0.4 | ||||||
| 歳 出 合 計 | (156,190) | (156,190) | (154,620) | (99.0) | |||||||||
| 12,872,512 | 437,632 | 13,310,144 | 10,853,091 | 81.5 | 100.0 | ||||||||
| ※補正予算額には、予備費充用額を含む。( )は内数で平成17年度繰越明許費。 | |||||||||||||
| 平成17年度 繰越明許費の状況 | (単位:千円) | ||||||||||||
| 款 | 事 業 名 | 金 額 | |||||||||||
| 8 | 土 木 費 | 町道城山尾尻線改良事業 | 55,790 | ||||||||||
| 町道下長窪駿河平線東野V橋側道橋設置工事 | 78,500 | ||||||||||||
| 都市計画道路池田柊線設備工事 | 21,900 | ||||||||||||
| 合 計 | 156,190 | ||||||||||||