| 平成18年度 下水道事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月〜3月) | |||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 分担金及び負担金 | 28,000 | 6,400 | 34,400 | 25,047 | 72.8 | 3.4 | ||||||
| 2 | 使用料及び手数料 | 190,098 | 10,000 | 200,098 | 193,747 | 96.8 | 20.0 | ||||||
| 3 | 国庫支出金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 100.0 | 9.0 | ||||||
| 4 | 繰入金 | 471,000 | 0 | 471,000 | 371,000 | 78.8 | 47.1 | ||||||
| 5 | 繰越金 | 83,229 | 0 | 83,229 | 83,229 | 100.0 | 8.3 | ||||||
| 6 | 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | - | ||||||
| 7 | 町債 | 152,000 | △ 30,000 | 122,000 | 0 | 0.0 | 12.2 | ||||||
| 歳 入 合 計 | 1,014,329 | △ 13,600 | 1,000,729 | 763,024 | 76.2 | 100.0 | |||||||
| (歳出) | |||||||||||||
| 款 | 9月現計予算額 | 補正予算額 | 最終予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 事業費 | 655,004 | △ 28,169 | 626,835 | 400,653 | 63.9 | 62.6 | ||||||
| 2 | 公債費 | 319,920 | 0 | 319,920 | 258,065 | 80.7 | 32.0 | ||||||
| 3 | 予備費 | 39,405 | 14,569 | 53,974 | 0 | 0.0 | 5.4 | ||||||
| 歳 出 合 計 | 1,014,329 | △ 13,600 | 1,000,729 | 658,718 | 65.8 | 100.0 | |||||||
| 平成18年度 町債の状況 | |||||||||||||
| 単位(金額:千円) | |||||||||||||
| 起 債 の 目 的 | 予 算 現 額 | 決 定 額 | 備 考 | ||||||||||
| 公 共 下 水 道 事 業 | 130,000 | 100,000 | |||||||||||
| 流 域 下 水 道 事 業 | 22,000 | 22,000 | |||||||||||
| 合 計 | 152,000 | 122,000 | |||||||||||