| 平成18年度 老人保健特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月) | ||||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | |||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 支払基金交付金 | 1,320,135 | 3,149 | 1,323,284 | 555,881 | 42.0 | 55.7 | |||||||
| 2 | 国庫支出金 | 650,912 | 28,870 | 679,782 | 280,336 | 41.2 | 28.6 | |||||||
| 3 | 県支出金 | 162,728 | 3,503 | 166,231 | 72,822 | 43.8 | 7.0 | |||||||
| 4 | 繰入金 | 162,729 | 0 | 162,729 | 82,000 | 50.4 | 6.9 | |||||||
| 5 | 繰越金 | 1 | 42,580 | 42,581 | 42,582 | 100.0 | 1.8 | |||||||
| 6 | 諸収入 | 5 | 0 | 5 | 1,406 | 28,120.0 | - | |||||||
| 歳 入 合 計 | 2,296,510 | 78,102 | 2,374,612 | 1,035,027 | 43.6 | 100.0 | ||||||||
| (歳出) | ||||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 医療諸費 | 2,296,500 | 0 | 2,296,500 | 939,291 | 40.9 | 96.7 | |||||||
| 2 | 諸支出金 | 10 | 78,102 | 78,112 | 0 | 0.0 | 3.3 | |||||||
| 歳 出 合 計 | 2,296,510 | 78,102 | 2,374,612 | 939,291 | 39.6 | 100.0 | ||||||||