平成18年度 老人保健特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 支払基金交付金 1,320,135   3,149   1,323,284   555,881   42.0   55.7  
2 国庫支出金 650,912   28,870   679,782   280,336   41.2   28.6  
3 県支出金 162,728   3,503   166,231   72,822   43.8   7.0  
4 繰入金 162,729   0   162,729   82,000   50.4   6.9  
5 繰越金 1   42,580   42,581   42,582   100.0   1.8  
6 諸収入 5   0   5   1,406   28,120.0   -  
歳 入 合 計 2,296,510   78,102   2,374,612   1,035,027   43.6   100.0  
         
 
(歳出)
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 医療諸費 2,296,500   0   2,296,500   939,291   40.9   96.7  
           
2 諸支出金 10   78,102   78,112   0   0.0   3.3  
           
歳 出 合 計 2,296,510   78,102   2,374,612   939,291   39.6   100.0