| 平成18年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月) | |||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 国民健康保険税 | 1,207,480 | 0 | 1,207,480 | 436,414 | 36.1 | 40.6 | ||||||
| 2 | 使用料及び手数料 | 137 | 0 | 137 | 80 | 58.4 | - | ||||||
| 3 | 国庫支出金 | 626,922 | 0 | 626,922 | 277,704 | 44.3 | 21.0 | ||||||
| 4 | 療養給付費等交付金 | 535,988 | 10,915 | 546,903 | 209,018 | 38.2 | 18.4 | ||||||
| 5 | 県支出金 | 121,240 | 0 | 121,240 | 0 | 0.0 | 4.1 | ||||||
| 6 | 共同事業交付金 | 51,112 | 119,124 | 170,236 | 0 | 0.0 | 5.7 | ||||||
| 7 | 繰入金 | 162,269 | 0 | 162,269 | 30,000 | 18.5 | 5.4 | ||||||
| 8 | 繰越金 | 40,001 | 93,704 | 133,705 | 133,704 | 100.0 | 4.5 | ||||||
| 9 | 諸収入 | 7,851 | 0 | 7,851 | 5,734 | 73.0 | 0.3 | ||||||
| 歳 入 合 計 | 2,753,000 | 223,743 | 2,976,743 | 1,092,654 | 36.7 | 100.0 | |||||||
| (歳出) | |||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 総務費 | 51,116 | 24 | 51,140 | 23,107 | 45.2 | 1.7 | ||||||
| 2 | 保険給付費 | 1,876,296 | 0 | 1,876,296 | 854,978 | 45.6 | 63.0 | ||||||
| 3 | 老人保健拠出金 | 550,094 | 0 | 550,094 | 230,515 | 41.9 | 18.5 | ||||||
| 4 | 介護保険納付金 | 197,443 | 0 | 197,443 | 79,565 | 40.3 | 6.6 | ||||||
| 5 | 共同事業拠出金 | 51,115 | 119,125 | 170,240 | 0 | 0.0 | 5.7 | ||||||
| 6 | 保健事業費 | 14,736 | 0 | 14,736 | 2,668 | 18.1 | 0.5 | ||||||
| 7 | 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | - | ||||||
| 8 | 諸支出金 | 2,102 | 0 | 2,102 | 419 | 19.9 | 0.1 | ||||||
| 9 | 予備費 | 10,097 | 104,594 | 114,691 | 0 | 0.0 | 3.9 | ||||||
| 歳 出 合 計 | 2,753,000 | 223,743 | 2,976,743 | 1,191,252 | 40.0 | 100.0 | |||||||
| ※補正予算額には予備費充用額を含む。 | |||||||||||||