平成18年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 国民健康保険税 1,207,480   0   1,207,480   436,414   36.1   40.6  
2 使用料及び手数料 137   0   137   80   58.4   -  
3 国庫支出金 626,922   0   626,922   277,704   44.3   21.0  
4 療養給付費等交付金 535,988   10,915   546,903   209,018   38.2   18.4  
5 県支出金 121,240   0   121,240   0   0.0   4.1  
6 共同事業交付金 51,112   119,124   170,236   0   0.0   5.7  
7 繰入金 162,269   0   162,269   30,000   18.5   5.4  
8 繰越金 40,001   93,704   133,705   133,704   100.0   4.5  
9 諸収入 7,851   0   7,851   5,734   73.0   0.3  
歳 入 合 計 2,753,000   223,743   2,976,743   1,092,654   36.7   100.0  
         
 
(歳出)
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 総務費 51,116   24   51,140   23,107   45.2   1.7  
           
2 保険給付費 1,876,296   0   1,876,296   854,978   45.6   63.0  
           
3 老人保健拠出金 550,094   0   550,094   230,515   41.9   18.5  
           
4 介護保険納付金 197,443   0   197,443   79,565   40.3   6.6  
           
5 共同事業拠出金 51,115   119,125   170,240   0   0.0   5.7  
           
6 保健事業費 14,736   0   14,736   2,668   18.1   0.5  
           
7 基金積立金 1   0   1   0   0.0   -  
           
8 諸支出金 2,102   0   2,102   419   19.9   0.1  
           
9 予備費 10,097   104,594   114,691   0   0.0   3.9  
           
歳 出 合 計 2,753,000   223,743   2,976,743   1,191,252   40.0   100.0  
           
※補正予算額には予備費充用額を含む。