| 平成18年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月) | ||||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | |||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 保険料 | 304,159 | 0 | 304,159 | 124,905 | 41.1 | 20.2 | |||||||
| 2 | 使用料及び手数料 | 15 | 0 | 15 | 10 | 66.7 | - | |||||||
| 3 | 国庫支出金 | 299,333 | 0 | 299,333 | 117,975 | 39.4 | 19.8 | |||||||
| 4 | 支払基金交付金 | 417,123 | 0 | 417,123 | 181,253 | 43.5 | 27.6 | |||||||
| 5 | 県支出金 | 171,787 | 0 | 171,787 | 82,275 | 47.9 | 11.4 | |||||||
| 6 | 寄附金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | - | |||||||
| 7 | 繰入金 | 272,259 | 0 | 272,259 | 129,640 | 47.6 | 18.0 | |||||||
| 8 | 繰越金 | 5,000 | 39,753 | 44,753 | 44,754 | 100.0 | 3.0 | |||||||
| 9 | 諸収入 | 248 | 0 | 248 | 26 | 10.5 | - | |||||||
| 歳 入 合 計 | 1,469,925 | 39,753 | 1,509,678 | 680,838 | 45.1 | 100.0 | ||||||||
| (歳出) | ||||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | ||||||||
| 構成比 | ||||||||||||||
| 1 | 総務費 | 82,879 | 0 | 82,879 | 37,402 | 45.1 | 5.5 | |||||||
| 2 | 保険給付費 | 1,336,606 | 0 | 1,336,606 | 560,887 | 42.0 | 88.5 | |||||||
| 3 | 地域支援事業費 | 45,069 | 0 | 45,069 | 10,824 | 24.0 | 3.0 | |||||||
| 4 | 基金積立金 | 260 | 19,465 | 19,725 | 0 | 0.0 | 1.3 | |||||||
| 5 | 諸支出金 | 111 | 20,352 | 20,463 | 410 | 2.0 | 1.4 | |||||||
| 6 | 予備費 | 5,000 | △ 64 | 4,936 | 0 | 0.0 | 0.3 | |||||||
| 歳 出 合 計 | 1,469,925 | 39,753 | 1,509,678 | 609,523 | 40.4 | 100.0 | ||||||||
| ※補正予算額には、予備費充用額を含む。 | ||||||||||||||