平成18年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 保険料 304,159   0   304,159   124,905   41.1   20.2  
2 使用料及び手数料 15   0   15   10   66.7   -  
3 国庫支出金 299,333   0   299,333   117,975   39.4   19.8  
4 支払基金交付金 417,123   0   417,123   181,253   43.5   27.6  
5 県支出金 171,787   0   171,787   82,275   47.9   11.4  
6 寄附金 1   0   1   0   0.0   -  
7 繰入金 272,259   0   272,259   129,640   47.6   18.0  
8 繰越金 5,000   39,753   44,753   44,754   100.0   3.0  
9 諸収入 248   0   248   26   10.5   -  
歳 入 合 計 1,469,925   39,753   1,509,678   680,838   45.1   100.0  
         
 
(歳出)
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 総務費 82,879   0   82,879   37,402   45.1   5.5  
           
2 保険給付費 1,336,606   0   1,336,606   560,887   42.0   88.5  
           
3 地域支援事業費 45,069   0   45,069   10,824   24.0   3.0  
           
4 基金積立金 260   19,465   19,725   0   0.0   1.3  
           
5 諸支出金 111   20,352   20,463   410   2.0   1.4  
           
6 予備費 5,000   △ 64   4,936   0   0.0   0.3  
           
歳 出 合 計 1,469,925   39,753   1,509,678   609,523   40.4   100.0  
           
※補正予算額には、予備費充用額を含む。