平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月)
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の
構成比
1 町税 7,119,560   0   7,119,560   3,747,177   52.6   55.3  
2 地方譲与税 392,000 0   392,000   176,238   45.0   3.0  
3 利子割交付金 10,000   0   10,000   8,530   85.3   0.1  
4 配当割交付金 9,000   0   9,000   7,317   81.3   0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000   0   10,000   38   0.4   0.1  
6 地方消費税交付金 370,000   0   370,000   238,072   64.3   2.9  
7 ゴルフ場利用税交付金 45,000   0   45,000   18,832   41.8   0.4  
8 自動車取得税交付金 83,000   0   83,000   28,215   34.0   0.6  
9 地方特例交付金 224,000   0   224,000   210,241   93.9   1.7  
10 地方交付税 20,000   0   20,000   0   0.0   0.2  
11 交通安全対策特別交付金 9,000   0   9,000   7,308   81.2   0.1  
12 分担金及び負担金 199,891   1,170   201,061   94,134   46.8   1.6  
13 使用料及び手数料 176,686   3,420   180,106   93,855   52.1   1.4  
14 国庫支出金         (13,365)   (0)   (0.0)      
1,092,103 135,322   1,240,790   128,148   10.3   9.6  
15 県支出金 578,792   6,050   584,842   83,409   14.3   4.5  
16 財産収入 4,907   0   4,907   17,557   357.8   -  
17 寄附金 1   2,630   2,631   3,630   138.0   -  
18 繰入金 440,766   88,085   528,851   756   0.1   4.1  
19 繰越金         (142,825)   (142,825)   (100.0)      
200,000   713,683   1,056,508   1,056,508   100.0   8.2  
20 諸収入 376,294   4,962   381,256   141,876   37.2   3.0  
21 町債 400,000   0   400,000   0   0.0   3.1  
歳 入 合 計         (156,190)   (142,825)   (91.4)      
11,761,000   955,322   12,872,512   6,061,841   47.1   100.0  
※(  )は内数で平成17年度繰越明許費  
(歳入財源構成比)
  自主財源 9,474,880千円   依存財源   3,397,632千円
区  分 構成比(%)   区  分   構成比(%)  
町       税 55.3               14.1    
繰   入   金 4.1                        3.1    
そ   の   他 14.2                     9.2    
73.6       26.4    
(歳出) 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の
構成比
1 議会費 121,021       121,021   59,793   49.4   0.9  
2 総務費 1,244,453   667,755   1,912,393   545,312   28.5   14.9  
3 民生費 2,571,045   6,266   2,577,311   1,062,867   41.2   20.0  
4 衛生費 1,244,407   11,507   1,255,914   286,056   22.8   9.8  
5 労働費 69,821   35   69,856   61,597   88.2   0.5  
6 農林水産業費 76,711       77,711   24,586   31.6   0.6  
7 商工費 101,205   2,500   103,705   69,750   67.3   0.8  
8 土木費         (156,190)   (154,620)   (99.0)      
2,452,325   260,776   2,869,291   647,233   22.6   22.3  
9 消防費 446,536       447,046   204,086   45.7   3.5  
10 教育費 2,222,920   8,587   2,231,507   732,370   32.8   17.3  
11 災害復旧費 40       40   0   0.0   -  
12 公債費 920,816       920,816   339,076   36.8   7.2  
13 諸支出金 229,700       229,700   0   0.0   1.8  
14 予備費 60,000   △ 2,104   56,201   0   0.0   0.4  
歳 出 合 計         (156,190)   (154,620)   (99.0)      
11,761,000   955,322   12,872,512   4,032,726   31.3   100.0  
※補正予算額には、予備費充用額を含む。 ( )は内数で平成17年度繰越明許費。
(性質別歳出構成比)
区  分 構成比(%)   区  分   構成比(%)  
人     件    費 18.0     普通建設事業費   24.4    
物    件    費 19.2     公   債   費   7.2    
扶    助    費 9.3                     21.9    
※繰越明許費は除く