| 平成18年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(4月〜9月) | |||||||||||||
| (歳入) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入比率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 町税 | 7,119,560 | 0 | 7,119,560 | 3,747,177 | 52.6 | 55.3 | ||||||
| 2 | 地方譲与税 | 392,000 | 0 | 392,000 | 176,238 | 45.0 | 3.0 | ||||||
| 3 | 利子割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 8,530 | 85.3 | 0.1 | ||||||
| 4 | 配当割交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 7,317 | 81.3 | 0.1 | ||||||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 38 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 6 | 地方消費税交付金 | 370,000 | 0 | 370,000 | 238,072 | 64.3 | 2.9 | ||||||
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 18,832 | 41.8 | 0.4 | ||||||
| 8 | 自動車取得税交付金 | 83,000 | 0 | 83,000 | 28,215 | 34.0 | 0.6 | ||||||
| 9 | 地方特例交付金 | 224,000 | 0 | 224,000 | 210,241 | 93.9 | 1.7 | ||||||
| 10 | 地方交付税 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0.2 | ||||||
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 7,308 | 81.2 | 0.1 | ||||||
| 12 | 分担金及び負担金 | 199,891 | 1,170 | 201,061 | 94,134 | 46.8 | 1.6 | ||||||
| 13 | 使用料及び手数料 | 176,686 | 3,420 | 180,106 | 93,855 | 52.1 | 1.4 | ||||||
| 14 | 国庫支出金 | (13,365) | (0) | (0.0) | |||||||||
| 1,092,103 | 135,322 | 1,240,790 | 128,148 | 10.3 | 9.6 | ||||||||
| 15 | 県支出金 | 578,792 | 6,050 | 584,842 | 83,409 | 14.3 | 4.5 | ||||||
| 16 | 財産収入 | 4,907 | 0 | 4,907 | 17,557 | 357.8 | - | ||||||
| 17 | 寄附金 | 1 | 2,630 | 2,631 | 3,630 | 138.0 | - | ||||||
| 18 | 繰入金 | 440,766 | 88,085 | 528,851 | 756 | 0.1 | 4.1 | ||||||
| 19 | 繰越金 | (142,825) | (142,825) | (100.0) | |||||||||
| 200,000 | 713,683 | 1,056,508 | 1,056,508 | 100.0 | 8.2 | ||||||||
| 20 | 諸収入 | 376,294 | 4,962 | 381,256 | 141,876 | 37.2 | 3.0 | ||||||
| 21 | 町債 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0.0 | 3.1 | ||||||
| 歳 入 合 計 | (156,190) | (142,825) | (91.4) | ||||||||||
| 11,761,000 | 955,322 | 12,872,512 | 6,061,841 | 47.1 | 100.0 | ||||||||
| ※( )は内数で平成17年度繰越明許費 | |||||||||||||
| (歳入財源構成比) | |||||||||||||
| 自主財源 | 9,474,880千円 | 依存財源 | 3,397,632千円 | ||||||||||
| 区 分 | 構成比(%) | 区 分 | 構成比(%) | ||||||||||
| 町 税 | 55.3 | 国 県 支 出 金 | 14.1 | ||||||||||
| 繰 入 金 | 4.1 | 町 債 | 3.1 | ||||||||||
| そ の 他 | 14.2 | そ の 他 | 9.2 | ||||||||||
| 計 | 73.6 | 計 | 26.4 | ||||||||||
| (歳出) | 単位(金額:千円、率:%) | ||||||||||||
| 款 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 予算の | |||||||
| 構成比 | |||||||||||||
| 1 | 議会費 | 121,021 | 121,021 | 59,793 | 49.4 | 0.9 | |||||||
| 2 | 総務費 | 1,244,453 | 667,755 | 1,912,393 | 545,312 | 28.5 | 14.9 | ||||||
| 3 | 民生費 | 2,571,045 | 6,266 | 2,577,311 | 1,062,867 | 41.2 | 20.0 | ||||||
| 4 | 衛生費 | 1,244,407 | 11,507 | 1,255,914 | 286,056 | 22.8 | 9.8 | ||||||
| 5 | 労働費 | 69,821 | 35 | 69,856 | 61,597 | 88.2 | 0.5 | ||||||
| 6 | 農林水産業費 | 76,711 | 77,711 | 24,586 | 31.6 | 0.6 | |||||||
| 7 | 商工費 | 101,205 | 2,500 | 103,705 | 69,750 | 67.3 | 0.8 | ||||||
| 8 | 土木費 | (156,190) | (154,620) | (99.0) | |||||||||
| 2,452,325 | 260,776 | 2,869,291 | 647,233 | 22.6 | 22.3 | ||||||||
| 9 | 消防費 | 446,536 | 447,046 | 204,086 | 45.7 | 3.5 | |||||||
| 10 | 教育費 | 2,222,920 | 8,587 | 2,231,507 | 732,370 | 32.8 | 17.3 | ||||||
| 11 | 災害復旧費 | 40 | 40 | 0 | 0.0 | - | |||||||
| 12 | 公債費 | 920,816 | 920,816 | 339,076 | 36.8 | 7.2 | |||||||
| 13 | 諸支出金 | 229,700 | 229,700 | 0 | 0.0 | 1.8 | |||||||
| 14 | 予備費 | 60,000 | △ 2,104 | 56,201 | 0 | 0.0 | 0.4 | ||||||
| 歳 出 合 計 | (156,190) | (154,620) | (99.0) | ||||||||||
| 11,761,000 | 955,322 | 12,872,512 | 4,032,726 | 31.3 | 100.0 | ||||||||
| ※補正予算額には、予備費充用額を含む。 ( )は内数で平成17年度繰越明許費。 | |||||||||||||
| (性質別歳出構成比) | |||||||||||||
| 区 分 | 構成比(%) | 区 分 | 構成比(%) | ||||||||||
| 人 件 費 | 18.0 | 普通建設事業費 | 24.4 | ||||||||||
| 物 件 費 | 19.2 | 公 債 費 | 7.2 | ||||||||||
| 扶 助 費 | 9.3 | そ の 他 | 21.9 | ||||||||||
| ※繰越明許費は除く | |||||||||||||