平成17年度 下水道事業特別会計決算の状況
(歳入) 単位(金額:千円、率:%)
予算現額 決算額 予算現額に 収入比率 構成比 備考
対する増減
1 分担金及び負担金 26,400   26,762   362   101.4   2.7      
2 使用料及び手数料 173,001   198,966   25,965   115.0   20.0      
3 国庫支出金 100,000   100,000   0   100.0   10.0      
4 繰入金 466,000   466,000   0   100.0   46.8      
5 繰越金 65,140   65,141   1   100.0   6.5      
6 諸収入 3   0   △ 3   0.0   -      
7 町債 140,000   140,000   0   100.0   14.0      
歳 入 合 計 970,544   996,869   26,325   102.7   100.0      
         
 
(歳出)
予算現額 決算額 不用額 執行率 構成比 備考
1 事業費 627,273   604,408   22,865   96.4   66.2      
           
2 公債費 312,384   309,232   3,152   99.0   33.8      
           
3 予備費 30,887   0   30,887   0.0   -      
           
歳 出 合 計 970,544   913,640   56,904   94.1   100.0