【性質別歳出の決算状況】

 義務的経費のうち、人件費は議員定数の削減や人勧による職員給与引き下げにより、前年度と比べ0.4%の減となった。  公債費は、前年度において平成7年度、8年度に借り受けた減税補てん債の借り換えによる一括返済が終了したことなどにより、 前年度と比べ36.2%の減となった。
 投資的経費は、普通建設事業費補助事業分で前年度において高規格救急自動車の更新が終了したことで皆減となったことや、 単独事業分で文化財展示館建設や竹原グラウンド西側広場整備が終了したこと、災害復旧事業費が皆減となったことなどから、 全体で前年度と比べ4.2%の減となった。
 一般行政経費のうち、物件費は国勢調査、選挙、町勢要覧作成、住民意識調査などを実施したことから前年度と比べ0.5%の増となった。  維持補修費の主なものは町営住宅、火葬場、消防庁舎などである。補助費等は、裾野長泉清掃施設組合中島苑における予備貯留槽の 施設整備に対する分担金の増などから前年度と比べ5.8%の増となった。
 その他の経費のうち、積立金は財政調整基金積立金の減などから前年度と比べ13.6%減となった。 投資、出資、貸付金は 東野浄水場付設工事への出資金の増や、商工会への経営支援資金貸付金などから前年度と比べ106.4%の増となった。  繰出金は老人保健特別会計、介護保険事業特別会計への繰出金の増などから前年度と比べ11.2%の増となった。

              一般会計歳出決算状況(性質別)     (単位:千円・%)

区分

平成17年度

平成16年度

対前年度比較

決算額

構成比

決算額

構成比

増減額

増減率

義務的経費

4,225,700

36.0

4,768,168

39.1

542,468

11.4

人件費

2,277,438

19.4

2,285,776

18.7

8,338

0.4

扶助費

1,018,424

8.7

1,024,256

8.4

5,832

0.6

公債費

929,838

7.9

1,458,136

12.0

528,298

36.2

投資的経費

2,529,428

21.6

2,641,470

21.7

112,042

4.2

普通建設事業費

2,529,428

21.6

2,633,794

21.6

104,366

4.0

補助事業費

24,290

0.2

24,290

皆減

単独事業費

2,529,428

21.6

2,609,504

21.4

80,076

3.1

災害復旧事業費

7,676

0.1

7,676

皆減

一般行政経費

3,044,405

26.0

3,001,483

24.6

42,922

1.4

物件費

2,231,313

19.1

2,219,917

18.2

11,396

0.5

維持補修費

141,864

1.2

147,325

1.2

5,461

3.7

補助費等

671,228

5.7

634,241

5.2

36,987

5.8

その他の経費

1,922,582

16.4

1,783,382

14.6

139,200

7.8

積立金

595,372

5.1

688,755

5.7

93,383

13.6

投資・出資・貸付金

238,228

2.0

115,437

0.9

122,791

106.4

繰出金

1,088,982

9.3

979,190

8.0

109,792

11.2

歳出合計

11,722,115

100.0

12,194,503

100.0

472,388

3.9