目的別経費の主な内訳とその構成割合をみると、民生費24億7,529万1千円(構成比21.1%)、土木費24億792万6千円(同20.6%)、教育費19億8,427万4千円(同16.9%)、総務費17億8,632万4千円(同15.2%)、衛生費10億8,674万7千円(同9.3%)の順となった。
民生費、衛生費、土木費などが増加する一方、総務費、教育費、公債費、諸支出金などが16年度に比べ減となった。
民生費は、1億3,706万8千円(5.9%)の増で、これは老人保健の医療給付費の伸びなどから老人保健特別会計繰出金や介護保険事業特別会計繰出金が増加したことが大きな要因となった。
衛生費は、1億8,052万5千円(19.9%)の増で、これは、裾野長泉清掃施設組合分担金の増加や、ファルマバレー推進のための東野浄水場付設工事への出資金の増加などが大きな要因となった。
土木費は、1億3,071万9千円(5.7%)の増で、これは町道城山尾尻線改良事業や町道下長窪駿河平線改良事業、都市計画道路池田柊線の事業が増加したことが大きな要因となった。
教育費は、1億898万9千円(△5.2%)の減で、これは文化財展示館建設が終了したことが大きな要因となった。
一般会計歳出決算状況(目的別)(単位:千円・%)
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款別
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予算現額
(A)
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決算額
(B)
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(A)−(B)の内訳
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16年度
決算額
(C)
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増減額
(B)−(C)
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(B)の
構成比
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翌年度
繰越額
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不用額
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1 議会費
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133,046
|
126,422
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6,624
|
145,512
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△19,090
|
1.1
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2 総務費
|
1,859,847
|
1,786,324
|
|
73,523
|
1,914,300
|
△127,976
|
15.2
|
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3 民生費
|
2,513,674
|
2,475,291
|
|
38,383
|
2,338,223
|
137,068
|
21.1
|
|
4 衛生費
|
1,112,862
|
1,086,747
|
|
26,115
|
906,222
|
180,525
|
9.3
|
|
5 労働費
|
54,932
|
36,963
|
|
17,969
|
78,157
|
△41,194
|
0.3
|
|
6 農林水産業費
|
87,657
|
85,575
|
|
2,082
|
77,929
|
7,646
|
0.7
|
|
7 商工費
|
116,169
|
113,069
|
|
3,100
|
91,714
|
21,355
|
1.0
|
|
8 土木費
|
2,666,284
|
2,407,926
|
156,190
|
102,168
|
2,277,207
|
130,719
|
20.6
|
|
9 消防費
|
466,330
|
459,986
|
|
6,344
|
509,757
|
△49,771
|
3.9
|
|
10 教育費
|
2,023,534
|
1,984,274
|
|
39,260
|
2,093,263
|
△108,989
|
16.9
|
|
11 災害復旧費
|
40
|
0
|
|
40
|
7,676
|
△7,676
|
0.0
|
|
12 公債費
|
929,838
|
929,838
|
|
0
|
1,458,136
|
△528,298
|
7.9
|
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13 諸支出金
|
229,700
|
229,700
|
|
0
|
296,407
|
△66,707
|
2.0
|
|
14 予備費
|
7,216
|
0
|
|
7,216
|
0
|
0
|
0.0
|
|
歳出合計
|
12,201,129
|
11,722,115
|
156,190
|
322,824
|
12,194,503
|
△472,388
|
100.0
|
|