【目的別歳出の決算状況】


 目的別経費の主な内訳とその構成割合をみると、民生費247,5291千円(構成比21.1%)、土木費247926千円(同20.6%)、教育費198,4274千円(同16.9%)、総務費178,6324千円(同15.2%)、衛生費108,6747千円(同9.3%)の順となった。

 民生費、衛生費、土木費などが増加する一方、総務費、教育費、公債費、諸支出金などが16年度に比べ減となった。

 民生費は、13,7068千円(5.9%)の増で、これは老人保健の医療給付費の伸びなどから老人保健特別会計繰出金や介護保険事業特別会計繰出金が増加したことが大きな要因となった。

 衛生費は、18,0525千円(19.9%)の増で、これは、裾野長泉清掃施設組合分担金の増加や、ファルマバレー推進のための東野浄水場付設工事への出資金の増加などが大きな要因となった。

 土木費は、13,0719千円(5.7%)の増で、これは町道城山尾尻線改良事業や町道下長窪駿河平線改良事業、都市計画道路池田柊線の事業が増加したことが大きな要因となった。

 教育費は、18989千円(△5.2%)の減で、これは文化財展示館建設が終了したことが大きな要因となった。

 一般会計歳出決算状況(目的別)(単位:千円・%)

款別

予算現額

(A)

決算額

(B)

(A)(B)の内訳

16年度
決算額

(C)

増減額
(B)(C)

(B)

構成比

翌年度
繰越額

不用額

1 議会費

133,046

126,422

 

6,624

145,512

19,090

1.1

2 総務費

1,859,847

1,786,324

 

73,523

1,914,300

127,976

15.2

3 民生費

2,513,674

2,475,291

 

38,383

2,338,223

137,068

21.1

4 衛生費

1,112,862

1,086,747

 

26,115

906,222

180,525

9.3

5 労働費

54,932

36,963

 

17,969

78,157

41,194

0.3

6 農林水産業費

87,657

85,575

 

2,082

77,929

7,646

0.7

7 商工費

116,169

113,069

 

3,100

91,714

21,355

1.0

8 土木費

2,666,284

2,407,926

156,190

102,168

2,277,207

130,719

20.6

9 消防費

466,330

459,986

 

6,344

509,757

49,771

3.9

10 教育費

2,023,534

1,984,274

 

39,260

2,093,263

108,989

16.9

11 災害復旧費

40

0

 

40

7,676

7,676

0.0

12 公債費

929,838

929,838

 

0

1,458,136

528,298

7.9

13 諸支出金

229,700

229,700

 

0

296,407

66,707

2.0

14 予備費

7,216

0

 

7,216

0

0

0.0

歳出合計

12,201,129

11,722,115

156,190

322,824

12,194,503

472,388

100.0