長泉町役場ホームページ企画財政課インデックス平成16年度当初予算

平成16年度当初予算

 総予算(各会計別)
 一般会計歳入歳出(款別)
 一般会計歳入歳出(性質別)

平成16年度予算の概要
 平成16年度の予算が決まりました。
 一般会計の予算総額は115億2千万円で、対前年度比の伸び率は、5.7%増(平成7年度、8年度に借り入れた減税補てん債の一括償還・借り換え分5億1千30万円を除くと実質1.0%増)です。
 長期にわたる景気低迷のあと、ようやく穏やかな回復のきざしが見られるものの、先行きはなお不透明な状況ではありますが、将来都市像である「連帯感と活力あふれる いきいき生活タウン」を目指し、堅実な財政運営に努めながら、皆さんと協働して「ふるさと長泉」への愛着と誇りの持てるまちづくりを進めてまいります。
  特に住民生活の視点に立ち、成果志向でつくることを基本姿勢とし、「健康づくり施策」「安心・安全社会の構築」「学びの環境整備」など住民ニーズが高く、真に必要な事業に対し、積極的・重点的に配分した予算編成としました。


総予算(各会計別)(単位:千円)
会計別 平成16年度 平成15年度 比較
増減額 伸び率
一般会計 (11,009,700千円)
11,520,000千円

10,900,000千円
(109,700千円)
620,000千円
(1.0%)
5.7%
特別会計 国民健康保険事業 2,693,745千円 2,732,263千円 マイナス△38,518千円 マイナス△1.4%
老人保健 2,264,906千円 2,379,718千円 マイナス△114,812千円 マイナス△4.8%
介護保険事業 1,274,870千円 1,115,364千円 159,506千円 14.3%
下水道事業 950,000千円 1,055,000千円 マイナス△105,000千円 マイナス△10.0%
土地取得事業 10千円 10千円 0千円 0.0%
小計 7,183,531千円 7,282,355千円 マイナス△98,824千円 マイナス△1.4%
公営企業会計 水道事業 744,013千円 758,401千円 マイナス△14,388千円 マイナス△1.9%
合計 (18,937,244千円)
19,447,544千円

18,940,756千円
(マイナス△3,512千円)
506,788千円
(0.0%)
2.7 %
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一般会計歳入歳出予算(款別)

歳入予算の特徴
 歳入の柱となる町税は、景気低迷などの影響から対前年度比1.0%の減となりました。地方消費税交付金等の税外収入については、地方消費税交付金3億3千万円、地方特例交付金2億2千万円、地方譲与税の中に新設された所得譲与税6千万円、配当割交付金900万円などを見込みました。
 また、町債は、平成7年度、8年度に借り入れた減税補てん債5億1千30万円の一括償還年度にあたるため、同額を借り換えすることから11億4千30万円としました。
       
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区分 平成16年度 平成15年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
1 町税 6,720,591千円 58.3% 6,788,270千円 62.3% マイナス△67,6790千円 マイナス△1.0%
2 地方譲与税 171,000千円 1.5% 111,000千円 1.0% 60,000千円 54.1%
3 利子割交付金 34,000千円 0.3% 34,000千円 0.3% 0千円 0.0%
4 配当割交付金 9,000千円 0.1%-- 9,000千円 皆増
5 株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 0.0%-- 3,000千円 皆増
6 地方消費税交付金 330,000千円 2.9% 330,000千円 3.0% 0千円 0.0%
7 ゴルフ場利用税交付金 45,000千円 0.4% 45,000千円 0.4% 0千円 0.0%
8 自動車取得税交付金 83,000千円 0.7% 80,000千円 0.7% 3,000千円 3.8%
9 地方特例交付金 220,000千円 1.9% 255,000千円 2.4% マイナス△35,000千円 マイナス△13.7%
10 地方交付金 28,000千円 0.2% 40,001千円 0.4% マイナス△12,001千円 マイナス△30.0%
11 交通安全対策特別交付金 10,000千円 0.1% 10,000千円 0.1% 0千円 0.0%
12 分担金及び負担金 185,154千円 1.6% 241,732千円 2.2% マイナス△56,578千円 マイナス△23.4%
13 使用料及び手数料 161,772千円 1.4% 166,543千円 1.5% マイナス△4,771千円 マイナス△2.9%
14 国庫支出金 775,229千円 6.7% 638,678千円 5.9% 136,551千円 21.4%
15 県支出金 549,070千円 4.8% 600258千円 5.5% マイナス△51,188千円 マイナス△8.5%
16 財産収入 1,456千円 0.0% 1,710千円 0.0% マイナス△254千円 マイナス△14.9%
17 寄附金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0千円 0.0%
18 繰入金 520,767千円 4.5% 600,767千円 5.5% マイナス△80,000千円 マイナス△13.3%
19 繰越金 100,000千円 0.9% 100,000千円 0.9% 0千円 0.0%
20 諸収入 432,660千円 3.8% 302,040千円 2.8% 130,620千円 43.2%
21 町債 1,140,300千円 9.9% 555,000千円 5.1% 585,300千円 105.5%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円
100.0% 620,000千円 5.7%



歳出予算の特徴
 歳出については、竹原グラウンド西側広場・遊歩道整備事業、公共施設の耐震補強事業、城山尾尻線改良事業、(仮称)文化財資料展示センター建設事業など、健康、安心・安全、学びの環境整備に重点をおき、また、将来の発展につながる、都市計画道路池田柊線、下土狩文教線整備事業などの都市基盤整備にも積極的に予算化しました。また、新たな一般廃棄物最終処分場の整備・運営については、県内初めてPFI手法で取り組み本年度から2カ年で、特別目的会社による施設の建設が始まります。さらに、環境対策、産業の振興、スポーツ振興など幅広い分野においてもきめ細かく対応する予算としました。


 
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区分 平成16年度 平成15年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
1 諸会費 149,932千円 1.3% 147,059千円 1.3% 2,873千円 2.0%
2 総務費 1,233,670千円 10.7% 1,180,501千円 10.8% 53,169千円 4.5%
3 民生費 2,364,499千円 20.5% 2,572,469千円 23.6% マイナス△207,970千円 マイナス△8.1%
4 衛生費 884,981千円 7.7% 943,705千円 8.7% マイナス△58,724千円 マイナス△6.2%
5 労働費 70,345千円 0.6% 73,460千円 0.7% マイナス△3,115千円 マイナス△4.2%
6 農林水産業費 83,191千円 0.7% 94,235千円 0.9% マイナス△11,044千円 マイナス△11.7マイナス%
7 商工費 88,699千円 0.8% 97,628千円 0.9% マイナス△8,929千円 マイナス△9.1%
8 土木費 2,219,839千円 19.3% 1,888,933千円 17.3% 330,906千円 17.5%
9 消防費 491,795千円 4.3% 671,726千円 6.2% マイナス△179,931千円 マイナス△26.8%
10 教育費 2,194,623千円 19.0% 2,037,266千円 18.7% 157,357千円 7.7%
11 災害復旧費 40千円 0.0% 40千円- 0千円 0.0%
12 公債費 1,448,686千円 12.6% 896,845千円 8.2% マイナス△551,841千円 61.5%
13 諸支出金 229,700千円 2.0% 229,700千円 2.1% 0千円 0.0%
14 予備費 60,000千円 0.5% 66,433千円 6.0% マイナス△6,433千円 マイナス△9.7%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円
100.0% 620,000千円 5.7%


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一般会計歳入歳出予算(性質別)

       
歳入
区分 平成16年度 平成15年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
自主財源 町税 6,720,591千円 58.3% 6,788,270千円 62.3% マイナス△67,6790千円 マイナス△1.0%
分担金及び負担金 185,154千円 1.6% 241,732千円 2.2% マイナス△56,578千円 マイナス△23.4%
使用料及び手数料 161,772千円 1.4% 166,543千円 1.5% マイナス△4,771千円 マイナス△2.9%
財産収入 1,456千円 0.0% 1,710千円 0.0% マイナス△254千円 マイナス△14.9%
寄附金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0千円 0.0%
繰入金 520,767千円 4.5% 600,767千円 5.5% マイナス△80,000千円 マイナス△13.3%
繰越金 100,000千円 0.9% 100,000千円 0.9% 0千円 0.0%
諸収入 432,660千円 3.8% 302,040千円 2.8% 130,620千円 43.2%
小計 8,122,401千円 *70.5% 8,201,063千円 75.2% マイナス△78,662千円 マイナス△1.0%
依存財源 地方譲与税 171,000千円 1.5% 111,000千円 1.0% 60,000千円 54.1%
利子割交付金 34,000千円 0.3% 34,000千円 0.3% 0千円 0.0%
配当割交付金 9,000千円 0.1%-- 9,000千円 皆増
株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 0.0%-- 3,000千円 皆増
地方消費税交付金 330,000千円 2.9% 330,000千円 3.0% 0千円 0.0%
ゴルフ場利用税交付金 45,000千円 0.4% 45,000千円 0.4% 0千円 0.0%
自動車取得税交付金 83,000千円 0.7% 80,000千円 0.7% 3,000千円 3.8%
地方特例交付金 220,000千円 1.9% 255,000千円 2.4% マイナス△35,000千円 マイナス△13.7%
地方交付金 28,000千円 0.2% 40,001千円 0.4% マイナス△12,001千円 マイナス△30.0%
交通安全対策特別交付金 10,000千円 0.1% 10,000千円 0.1% 0千円 0.0%
国庫支出金 775,229千円 6.7% 638,678千円 5.9% 136,551千円 21.4%
県支出金 549,070千円 4.8% 600,258千円 5.5% マイナス△51,188千円 マイナス△8.5%
町債 1,140,300千円 9.9% 555,000千円 5.1% 585,300千円 105.5%
小計 3,397,599千円 29.5% 2,698,937千円 24.8% 698,662千円 25.9%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円
100.0% 620,000千円 5.7%

*平成16年度の自主財源比率は70.5%であるが、依存財源の町債のうち平成7年度、平成8年度減税補てん債借り換え分510,300千円を除く実質予算で換算すると、自主財源比率は73.8%、依存財源比率は26.2%である。



   
歳出
区分 平成16年度 平成15年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
消費的経費 人件費 2,314,880千円 20.1% 2,311,753千円 21.2% 3,127千円 0.1%
物件費 2,329,106千円 20.2% 2,340,359千円 21.5% マイナス△11,253千円 マイナス△0.5%
維持補修費 117,010千円 1.0% 96,920千円 0.9% 20,090千円 マイナス20.7%
扶助費費 1,071,135千円 9.3% 924,529千円 8.5% 146,606千円 15.9%
補助費等 633,257千円 5.5% 775,379千円 7.1% マイナス△142,122千円 マイナス△18.3%
小計 6,465,388千円 56.1% 6,448,940千円 59.2% 16,448千円 0.3%
投資的経費 普通建設事業費 2,514,745千円 21.8% 2,498,383千円 22.9% 16,362千円 0.7%
災害復旧費 40千円- 40千円- 0千円 0.0%
小計 2,514,785千円 21.8% 2,498,423千円 22.9% 16,362千円 0.7%
その他経費 公債費 1,448,686千円 12.6% 896,845千円 8.2% 551,841千円 マイナス61.5%
積立金 5,542千円 0.1% 5,767千円 0.1% マイナス△225千円 マイナス△3.9%
投資及び出資金 13,332千円 0.1% 1,300千円 0.0% 12,032千円 925.5%
貸付金 48,400千円 0.4% 56,600千円 0.5% マイナス△8,200千円 マイナス△14.5%
繰出金 963,867千円 8.4% 925,692千円 8.5% 38,175千円 4.1%
予備費 60,000千円 0.5% 66,433千円 0.6% マイナス△6,433千円 マイナス△9.7%
小計 2,539,827千円 22.1% 1,952,637千円 17.9% 587,190千円 30.1%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円
100.0% 620,000千円 5.7%


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Last Update 2004. 5. 10