議長(上杉成司)

日程第11.議第68号 平成18年度長泉町一般会計補正予算(第2回)
日程第12.議第69号 平成18年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)
日程第13.議第70号 平成18年度長泉町老人保健特別会計補正予算(第1回)
日程第14.議第71号 平成18年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算(第1回)
日程第15.議第72号 平成18年度長泉町下水道事業特別会計補正予算(第1回)
以上5件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。


町長(遠藤日出夫)
 議第68号 平成18年度長泉町一般会計補正予算(第2回)について提案理由を御説明申し上げます。
  まず、第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9億4,136万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ127億1,632万2,000円とするものであります。
  今回の補正予算の主な内容は、現在工事着手しております都市計画道路池田柊線整備工事をさらに進めるための増額、また、平成17年度の決算が終了し、純繰越金が確定したことから地方財政法の規定に基づき、剰余金の一部を財政調整基金に積み立てるもののほか、新たな取り組みとしまして、高齢者の肺炎を事前に予防することの重要性から肺炎球菌予防接種を開始するための経費を盛り込みました。
  次に、第2条の債務負担行為の補正でありますが、4ページをごらんいただきたいと存じます。
  今回債務負担行為の補正は、都市計画道路池田柊線整備工事(その2)を追加するもので、JR御殿場線西側区間149.7メートルの整備工事及び排水ポンプの設置工事で、期間は平成19年度限度額2億1,600万円をお願いするもので、工期を平成18年度、平成19年度の2カ年をかけて早期に発注をいたすものであります。
  それでは、内容について順を追って申し上げます。
  まず、歳入でありますが、補正予算書の10ページをお開き願います。
  12款 分担金及び負担金は、保育園の待機児童受け入れに伴う、保育料を80万円増額するほか、進行性筋萎縮症者療養等給付事業の制度改正に伴い、利用者負担金を一時期、実施主体である町に納めていただくこととされたため、37万円を受け入れるものであります。
  次に、14款 国庫支出金は、都市計画道路池田柊線整備事業の補助金であり、地方道路整備事業臨時交付金の追加要望が採択されたことに伴い、1億3,420万円を増額するものであります。
  次に、15款 県支出金、1項 県負担金、2項 県補助金は、進行性筋萎縮症者療養等給付事業の制度改正に伴う、補助金から負担金への予算の組みかえであります。
  次に、17款 寄附金は、篤志家2名から福祉事業に役立ててほしいとの指定寄附金10万円、及び青少年健全育成に役立ててほしいとの指定寄附金3万円がありましたので、受け入れするものであります。心からお礼を申し上げ、有効に活用させていただきます。
  次に、12ページ、18款 繰入金、1項 特別会計繰入金のうち、1目 老人保健特別会計繰入金は、平成17年度の精算結果に基づくもので、7,810万2,000円を増額するものであります。
  また、4目 介護保険事業特別会計繰入金は、1目同様、平成17年度の精算結果に基づくもので、998万3,000円を増額するものであります。
  次に、19款 繰越金は、平成17年度の決算が終了したことにより、繰越金が確定したため、既に予算化してあります金額を控除した残りの金額7億1,368万3,000円を繰越金として増額するものであります。
  次に、20款 諸収入は、肺炎球菌予防接種を実施するに当たり、1人3,900円の御負担をお願いし、接種希望者1,050名分を見込み、409万5,000円を計上いたしました。
  続きまして、歳出について御説明申し上げます。
  まず、14ページ、2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費は、長泉町非核平和都市を宣言するに当たり、広く周知を図るため、広告塔などを設置する経費として、350万円を追加するものであります。
  4目 財産管理費は、公有財産台帳の整備を図るため、財産管理システムを構築する経費として500万円を追加するものであります。
  5目 自治振興費は、納米里区ほか5区から、公民館トイレ等の改築工事の申請があったことから、コミュニティ施設整備事業等補助金を170万円増額するものであります。
  6目 防犯対策費は、住民の要望の強い防犯灯の高照度化を進めるため、今回3モデル地区を定め、防犯灯の新設、改修、及び電気料の増額分として、741万9,000円を増額するものであります。
  9目 財政調整基金費6億5,000万円の増額は、地方財政法の規定に基づき、平成17年度一般会計実質収支額の2分の1以上に相当する額を財政調整基金に積み立てるものであります。
  次に、3款 民生費、1項 社会福祉費、1目 社会福祉総務費は、臨時職員の賃金不足など33万8,000円を増額するもののほかに、歳入で受け入れした指定寄附金を地域福祉基金に積み立てするため、10万円を追加するものであります。
  6目 障害福祉費は、財源補正であります。
  2項 児童福祉費では、町立保育園における待機児童を受け入れるため、臨時職員3名を雇用する経費300万円を増額するものであります。
  次に、16ページ、4款 衛生費、1項 保健衛生費、2目 予防費、母子予防接種事業は、予防接種法の改正により、麻疹、風疹の混合ワクチンが認められたため、麻疹単独接種との差額174万9,000円を増額するものであります。
  また、成人、老人予防接種事業は、冒頭申し上げました高齢者の肺炎は、いろいろな病気を引き起こす原因になっており、肺炎球菌ワクチンによる予防の重要性から、70歳以上の高齢者を対象に予防接種を実施する経費849万5,000円を追加するものであります。
  7目、保健センター費では、ただいま申し上げました予防接種に必要なシステム改修費64万6,000円を増額するものであります。
  次に、8款 土木費は、早期供用開始を目指しております都市計画道路池田柊線整備工事で、歳入の国保支出金を受け入れして、工事に必要な経費2億4,400万円を増額するものであります。
  先ほど第2条 債務負担行為補正で御説明した工事の平成18年度分1億4,000万円を含んでおります。
  また、都市計画道路下土狩文教線整備工事としまして、八幡神社交差点に信号機取付柱を1基設置する経費として、600万円を増額するものであります。
  次に、10款 教育費、1項 教育総務費は、職員1名が産休及び育児休業に入る予定でありますので、補充する経費として84万7,000円を増額するものであります。
  5項 社会教育費、3目 青少年対策費は、歳入で受け入れした指定寄附金で、ひまわり相談室で使用する子供の心を開くための用具購入に当てさせていただくものであります。
  7目 図書館費は、7月1日付職員の人事異動に伴い欠員が生じたため、補充する経費として123万1,000円を増額ものであります。
  次に、18ページ、6項 保健体育費は、学校給食センター臨時調理員の社会保険加入に伴い、雇用主負担分286万1,000円を追加するものであります。
  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  それでは、議第69号の提案理由を御説明させていただきます。
  まず、平成18年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)について、提案理由を御説明申し上げます。
  まず、第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億2,374万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ29億7,674万3,000円とするものであります。
  今回の補正予算の主なものは、新たに創設され、平成18年10月から実施されます保険財政共同安定化事業と、17年度の繰越金によるものであります。
  まず、歳入について御説明申し上げます。補正予算書の28ページをお開き願います。
  4款 療養給付費等交付金は、平成17年度分の退職者医療制度に係る精算によるもので、1,091万5,000円を増額するものであります。
  次に、6款 共同事業交付金でありますが、これは平成18年10月より新たに実施されます保険財政共同安定化事業に要する交付金で、1億1,912万4,000円を増額するものであります。
  次に、8款 繰越金は、平成17年度の決算の結果に基づく繰越金で、9,370万4,000円を増額するものであります。
  続きまして、歳出について御説明申し上げます。
  30ページ、5款 共同事業拠出金は、歳入で御説明申し上げましたように、新たに創設されました保険財政共同安定化事業への拠出金で、1億1,912万5,000円を増額するものであります。
  次に、9款 予備費は、歳入歳出補正予算の調整を行うものであり、今後の給付費の増加が予測されるため、1億461万8,000円を増額するものであります。
  続きまして、議第70号 平成18年度長泉町老人保健特別会計補正予算(第1回)について、提案理由を御説明申し上げます。
  まず、第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,810万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ23億7,461万2,000円とするものであります。
  今回の補正予算の主なものは、平成17年度医療費の実績に基づく支払基金交付金、国・県交付金の精算と繰越金によるものであります。
  まず、歳入について御説明申し上げます。補正予算書の40ページをお開き願います。
  1款 支払基金交付金は、平成17年度の医療費及び手数料の精算の結果に基づき、314万9,000円を増額するものであります。
  次に、2款 国庫支出金は、支払基金交付金と同様に、平成17年度の精算の結果によるものであり、2,887万円を増額するものであります。
  次に、3款 県支出金も、同様に平成17年度の精算の結果によるものであり、350万3,000円を増額するものであります。
  次に、第5款 繰越金は、平成17年度の決算の結果に基づき、4,258万円を増額するものであります。
  次に、歳出について御説明申し上げます。
  42ページ、2款 諸支出金、2項 繰出金は、平成17年度の精算の結果により一般会計に繰り出すものであり、7,810万2,000円を増額するものであります。
  続きまして、議第71号 平成18年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算(第1回)を定めることについて、提案理由を御説明申し上げます。
  初めに、第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,975万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ15億967万8,000円とするものであります。
  今回の補正の主なものは、平成17年度介護給付費の実績に基づく国・県及び町負担金等の精算、並びに繰越金によるものであります。
  まず、歳入について御説明申し上げます。補正予算書の52ページをお開き願います。
  8款 繰越金は、平成17年度決算に基づき、3,975万3,000円を増額するものであります。
  続きまして、歳出について御説明申し上げます。
  54ページ、4款、1項、基金積立金は、1,946万5,000円を増額するものであり、これは繰越金を準備基金に積み立てるものであります。
  次に、5款 諸支出金、1項 償還金及び還付加算金は、平成17年度分の国及び県負担金並びに支払基金交付金の精算により、償還金1,030万5,000円を増額するものであります。
  2項の繰出金は、平成17年度一般会計からの職員給与、事務費及び介護給付費繰入金の精算による998万3,000円を増額するものであります。
  続きまして、議第72号 平成18年度長泉町下水道事業特別会計補正予算(第1回)を定めることについて、提案理由を御説明申し上げます。
  まず、第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,332万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ10億1,432万9,000円とするものであります。
  まず、歳入について御説明申し上げます。補正予算書の64ページをお開き願います。
  5款 繰越金、1項 繰越金は、平成17年度の決算による繰越額4,332万9,000円を増額するものであります。
  続きまして、歳出の補正について御説明申し上げます。予算書の66ページ。
  1款 事業費、1項 建設事業費のうち、2目 単独事業費は、事業認可区域の見直しによる整備区域の実施設計業務を委託するため、測量設計事務費850万円を増額するものであります。
  次に、3款 予備費は、歳入歳出を調整し、3,482万9,000円の増額をするものであります。以上よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

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Last Update 2006. 12.20